Стр. 5
¦требований. ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000107 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Производство компьютеров и телевизоров
3. Содержание: Проект предусматривает организацию
сборки современных телевизоров
и системных блоков компьютеров
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Квант",
ЗАО "ИВК"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 27,9
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 27,3
количество дополнительных рабочих мест - 210
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 499,22
собственные средства, млн. руб. - 67,21
государственное финансирование, млн. руб. - 48,01
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 48,01
привлеченные средства, млн. руб. - 384
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Квант"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 363 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 534-06-36. Факс: 534-88-90
Руководитель предприятия: Чепко Владимир Иванович
Исполнитель проекта ОАО "Квант", "ЗАО "ИВК"
Раздел в программе 1
Шифр 7720000107
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Производство компьютеров и ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 200 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 500 ¦1850 ¦
¦телевизоров ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 11,25¦ 15,5 ¦ 7,5 ¦ 6,88¦ 6,88¦ 48,01¦Дополнитель- ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 210 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 15,75¦ 21,7 ¦ 10,5 ¦ 9,63¦ 9,63¦ 67,21¦Срок ¦ 2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 27,9 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 77 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 90 ¦ 124 ¦ 60 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 384 ¦IRR, % ¦ 27,3 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 12 ¦ 18 ¦24 ¦ 27 ¦ 30 ¦111 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 10 ¦ 15 ¦20 ¦ 22,5 ¦ 25 ¦ 92,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Проект предусматривает организацию сборки современных телевизоров и системных блоков компьютеров ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000108 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и создание принципиально
новой технологической базы промышленного
производства нового типа активных
плоских цветных полимерных экранов и
дисплеев
3. Содержание: Разработка технологии создания и
организация производства новых активных
плоских цветных экранов - дисплеев на
основе электроактивных полимеров,
отличающихся низким рабочим напряжением
(3-12 В) и энергопотреблением
(0,1 Вт/кв. см), высокой яркостью (до 900
кд/кв. м), широким температурным диапазоном
функционирования (от -60 град. С до +80
град. С), для систем отображения
информации (различные типы
буквенно - цифровых и точечных матричных
индикаторов, различных типоразмеров
дисплеи для мобильных
телекоммуникационных систем.
Компьютеров, телевизионной и другой
бытовой электронной техники, рекламных
систем
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): НИИФП, КНЦ
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3,2
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 5,1
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 21
количество дополнительных рабочих мест - 36
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 91,04
собственные средства, млн. руб. - 12,27
государственное финансирование, млн. руб. - 8,77
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 8,77
привлеченные средства, млн. руб. - 70
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - НИИ физических
проблем
им. Ф.М. Лукина
9.2. Организационно - правовая форма - государственное
предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 345 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-13-06. Факс: 531-55-92
Руководитель предприятия: Самсонов Николай Сергеевич
Исполнитель проекта НИИФП им. Лукина, ОАО "Концерн "Научный центр"
Раздел в программе 1
Шифр 7720000108
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и создание ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 2 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 29 ¦ 61 ¦
¦принципиально новой ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленного производства +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦нового типа активных плоских ¦2. Региональный ¦ 1,88¦ 1,88¦ 1,88¦ 1,88¦ 1,25¦ 8,77¦Дополнитель- ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 11 ¦ 8 ¦ 36 ¦
¦цветных полимерных экранов ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и дисплеев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 2,63¦ 2,63¦ 2,63¦ 2,63¦ 1,75¦ 12,27¦Срок ¦ 3,2 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 5,1 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 70 ¦IRR, % ¦ 21 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,12¦ 0,3 ¦ 0,54¦ 0,96¦ 1,74¦ 3,66¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,1 ¦ 0,25¦ 0,45¦ 0,8 ¦ 1,45¦ 3,05¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка технологии создания и организация производства новых активных плоских цветных экранов - дисплеев на основе электроактивных полимеров, ¦
¦отличающихся низким рабочим напряжением (3-12 В) и энергопотреблением (0,1 Вт/кв. см), высокой яркостью (до 900 кд/кв. м), широким температурным ¦
¦диапазоном функционирования (от -60 град. С до +80 град. С), для систем отображения информации (различные типы буквенно - цифровых и точечных ¦
¦матричных индикаторов, различных типоразмеров дисплеи для мобильных телекоммуникационных систем. Компьютеров, телевизионной и другой бытовой ¦
¦электронной техники, рекламных систем ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000109 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Создание международного центра высоких
технологий на базе специализированного
источника синхротронного излучения
"Зеленоград"
3. Содержание: В ходе выполнения проекта будут завершены
работы по вводу в строй главной научно -
технологической базы - источника
синхротронного излучения "Зеленоград",
микромеханического производства,
исследовательских рабочих станций СИ
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): НИИФП
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 8,45
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 21,3
количество дополнительных рабочих мест - 64
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 150,8
собственные средства, млн. руб. - 20,3
государственное финансирование, млн. руб. - 14,5
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 14,5
привлеченные средства, млн. руб. - 116
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - НИИ физических
проблем
им. Ф.М. Лукина
9.2. Организационно - правовая форма - государственное
предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 345 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-13-06. Факс: 531-55-92
Руководитель предприятия: Самсонов Николай Сергеевич
Исполнитель проекта НИИФП им. Лукина
Раздел в программе 1
Шифр 7720000109
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Создание международного ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 2 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 46 ¦ 90 ¦
¦центра высоких технологий на ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базе специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника синхротронного +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦излучения "Зеленоград" ¦2. Региональный ¦ 3,25¦ 3,75¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 14,5 ¦Дополнитель- ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 64 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 4,55¦ 5,25¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 20,3 ¦Срок ¦ 3,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 8,45 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 206 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 26 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 116 ¦IRR, % ¦ 21,3 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,12¦ 0,3 ¦ 0,72¦ 1,5 ¦ 2,76¦ 5,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,1 ¦ 0,25¦ 0,6 ¦ 1,25¦ 2,3 ¦ 4,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦В ходе выполнения проекта будут завершены работы по вводу в строй главной научно - технологической базы - источника синхротронного излучения ¦
¦"Зеленоград", микромеханического производства, исследовательских рабочих станций СИ ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000110 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка новой технологии для
удовлетворения потребностей российского
и мирового рынка по направлению
"Нанотехнология и сканирующая
микроскопия"
3. Содержание: Целью проекта будет разработка и
производство наукоемкой продукции для
внутреннего и мирового рынков в области
приборостроения для нанотехнологии. В
ходе выполнения проекта будут
произведены и внедрены в производство
следующие разработки: "Сканирующий
зондовый микроскоп для системы
образования", "Создание
специализированного зондового
сканирующего микроскопа - наноинъектора
с препаративными и аналитическими
возможностями для медико - биологических
приложений", "Создание многозондового
сканирующего микроскопа для обеспечения
возможности комплексного анализа
поверхности и повышения качества
прибора", "Многозондовые
микромеханические системы для
сканирующих зондовых микроскопов"
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): НИИФП
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 3
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 1,02
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 26
количество дополнительных рабочих мест - 8
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 18,22
собственные средства, млн. руб. - 2,46
государственное финансирование, млн. руб. - 1,76
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 1,76
привлеченные средства, млн. руб. - 14
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - НИИ физических
проблем
им. Ф.М. Лукина
9.2. Организационно - правовая форма - государственное
предприятие
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - государственная
9.5. Среднесписочная численность работников - 345 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-13-06. Факс: 531-55-92
Руководитель предприятия: Самсонов Николай Сергеевич
Исполнитель проекта НИИФП им. Лукина
Раздел в программе 1
Шифр 7720000110
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка новой технологии ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 0,5 ¦ 1,3¦ 2,4¦ 3,8¦ 5,4¦ 13,4¦
¦для удовлетворения ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребностей российского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мирового рынка по +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦направлению "Нанотехнология ¦2. Региональный ¦ 0,38¦ 0,5 ¦ 0,38¦ 0,25¦ 0,25¦ 1,76¦Дополнитель- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 8 ¦
¦и сканирующая микроскопия" ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 0,53¦ 0,7 ¦ 0,53¦ 0,35¦ 0,35¦ 2,46¦Срок ¦ 3 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 1,02 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 14 ¦IRR, % ¦ 26 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,03¦ 0,08¦ 0,14¦ 0,23¦ 0,32¦ 0,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,03¦ 0,07¦ 0,12¦ 0,19¦ 0,27¦ 0,68¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целью проекта будет разработка и производство наукоемкой продукции для внутреннего и мирового рынков в области приборостроения для нанотехнологии. В ¦
¦ходе выполнения проекта будут произведены и внедрены в производство следующие разработки: "Сканирующий зондовый микроскоп для системы образования", ¦
¦"Создание специализированного зондового сканирующего микроскопа - наноинъектора с препаративными и аналитическими возможностями для медико - ¦
¦биологических приложений", "Создание многозондового сканирующего микроскопа для обеспечения возможности комплексного анализа поверхности и повышения ¦
¦качества прибора", "Многозондовые микромеханические системы для сканирующих зондовых микроскопов" ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000111 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и организация производства
современных систем радио- и телефонной
связи
3. Содержание: Разработка и производство аппаратуры
для связи
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Компонент",
УГП НПЦ "Спурт",
ОАО "Концерн
"Научный центр",
Московский институт
электронной техники
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 2,6
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 2,9
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 25
количество дополнительных рабочих мест - 22
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 52
собственные средства, млн. руб. - 7
государственное финансирование, млн. руб. - 5
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 5
привлеченные средства, млн. руб. - 40
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Завод "Компонент"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 1320 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 535-17-63. Факс: 535-05-10
Руководитель предприятия: Серегин Владимир Степанович
Исполнитель проекта ОАО "Завод "Компонент", УГП НПЦ "Спурт", ОАО "Концерн "Научный центр, МИЭТ
Раздел в программе 1
Шифр 7720000111
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и организация ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 2 ¦ 4,2¦ 7,2¦ 11,2¦ 16,2¦ 40,8¦
¦производства современных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦систем радио- и телефонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 5,0 ¦Дополнитель- ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 22 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 7,0 ¦Срок ¦ 2,6 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 2,9 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 40 ¦IRR, % ¦ 25 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,12¦ 0,25¦ 0,43¦ 0,67¦ 0,97¦ 2,44¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,1 ¦ 0,21¦ 0,36¦ 0,56¦ 0,81¦ 2,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка и производство аппаратуры для связи ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000112 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Разработка и организация производства
специальной элементной базы и
электронных устройств для космической
техники (для нужд РКК "Энергия")
3. Содержание: Разработка материалов, технологических
процессов и изделий электронной техники
для космической аппаратуры
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Ангстрем"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1,5
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 4,66
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 20,5
количество дополнительных рабочих мест - 21
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 83,2
собственные средства, млн. руб. - 11,2
государственное финансирование, млн. руб. - 8
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 8
привлеченные средства, млн. руб. - 64
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Ангстрем им. А.И. Шокина"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 2293 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-14-70. Факс: 531-32-70
Руководитель предприятия: Дшхунян Валерий Леонидович
Исполнитель проекта ОАО "Ангстрем", ОАО "Элпа", Элвис, МГИЭТ, НПЦ ТЦ
Раздел в программе 1
Шифр 7720000112
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Разработка и организация ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 4 ¦ 8,4¦ 14 ¦ 19,8¦ 25,8¦ 72 ¦
¦производства специальной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦элементной базы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электронных устройств для +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦космической техники (для ¦2. Региональный ¦ 6,25¦ 1,75¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8,0 ¦Дополнитель- ¦ 21 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21 ¦
¦нужд РКК "Энергия") ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 8,75¦ 2,45¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 11,2 ¦Срок ¦ 1,5 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 4,66 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,8 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 50 ¦ 14 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 64 ¦IRR, % ¦ 20,5 ¦
¦ ¦средства <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,24¦ 0,5 ¦ 0,84¦ 1,19¦ 1,55¦ 4,32¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,2 ¦ 0,42¦ 0,7 ¦ 0,99¦ 1,29¦ 3,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Разработка материалов, технологических процессов и изделий электронной техники для космической аппаратуры ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
---------------¬
1. Шифр проекта ¦ 7720000113 ¦
L---------------
2. Наименование проекта Расширение производства продуктов
воздухоразделения
3. Содержание: Увеличение производства газообразных
и жидких продуктов воздухоразделения для
электронной промышленности, медицины
и городского хозяйства
4. Ориентировочная дата начала реализации проекта - 2002.01
5. Степень готовности инвестиционного проекта
5.1. Проведена независимая экспертиза проекта:
--¬ --¬ --¬ --¬
L-- техническая L-- финансовая L-- нормативно - правовая L-- экологическая
5.2. Расчетно - информационное обеспечение:
бизнес - план
6. Разработчик инвестиционного проекта (бизнес - плана): ОАО "Логика"
7. Показатели эффективности проекта:
срок окупаемости проекта (PBP), лет - 1
чистый приведенный доход (NPV), млн. руб. - 18,6
внутренняя норма рентабельности (IRR), % - 19
количество дополнительных рабочих мест - 125
8. Финансовое обеспечение проекта:
общая потребность средств, млн. руб. - 326,88
собственные средства, млн. руб. - 41,99
государственное финансирование, млн. руб. - 28,89
в т. ч.: - бюджет РФ - 0
- бюджет Москвы - 28,89
привлеченные средства, млн. руб. - 256
9. Информация о предприятии, реализующем проект (головной
исполнитель проекта)
9.1. Полное и сокращенное наименование - ОАО "Логика"
9.2. Организационно - правовая форма - ОАО
9.3. Отрасль промышленности - электронная
9.4. Форма собственности - акционерная
9.5. Среднесписочная численность работников - 417 чел.
10. Адрес предприятия: Зеленоградский административный округ
Тел.: 531-34-79. Факс: 531-54-67
Руководитель предприятия: Афанасьев Юрий Иванович
Исполнитель проекта ОАО Завод "Логика"
Раздел в программе 1
Шифр 7720000113
------------------------------T---------------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Наименование проекта ¦Источник ¦Объемы финансирования ¦Ожидаемые результаты реализации проекта ¦
¦ ¦финансирования ¦по годам (млн. руб.) ¦по годам ¦
¦ ¦ +------T-------T------T------T-------T-------+-------------T-------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего ¦Показатели ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦Всего¦
+-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦Расширение производства ¦1. Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выручка от ¦ 8 ¦ 18 ¦ 38 ¦ 63 ¦ 103 ¦230 ¦
¦продуктов воздухоразделения ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦2. Региональный ¦ 8,13¦ 8,75¦ 4,38¦ 3,88¦ 3,75¦ 28,89¦Дополнитель- ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦125 ¦
¦ ¦бюджет <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+-------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦3. Собственные ¦ 11,69¦ 12,56¦ 6,44¦ 5,74¦ 5,56¦ 41,99¦Срок ¦ 1 ¦
¦ ¦средства для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, ¦ ¦
¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+NPV, ¦ 18,6 ¦
¦ ¦4. Ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,2 ¦млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦вложенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+-------------+----------------------------------------+
¦ ¦5. Привлеченные ¦ 70 ¦ 75 ¦ 40 ¦ 36 ¦ 35 ¦ 256 ¦IRR, % ¦ 19 ¦
¦ ¦средства <2>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------+
¦ ¦в т.ч. бюджетный ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 25 ¦Прирост платежей: ¦
¦ ¦кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T------T-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в федераль- ¦ 0,48¦ 1,08¦ 2,28¦ 3,78¦ 6,18¦13,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в городской ¦ 0,4 ¦ 0,9 ¦ 1,9 ¦ 3,15¦ 5,15¦11,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------------+------+------+-----+------+------+------
--------------------------------
<1> Финансирование на безвозвратной основе по компенсационной
схеме.
<2> Финансирование по компенсационной схеме.
<3> Прирост по отношению к 2001 г.
___________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Содержание проекта (аннотация) ¦
¦ Цели, задачи, ожидаемые результаты, технические данные, конкурентоспособность, социально - экономическая значимость разработки ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Увеличение производства газообразных и жидких продуктов воздухоразделения для электронной промышленности, медицины и городского хозяйства ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
|